• 現代商業 · 2020年第28期185-186,共2頁

    海南省X集團公司內部審計痛點及改進措施

    作者:楊緒臣

    摘要:隨著海南省自貿區的發展和當地企業集團制度的完善,許多集團企業已經在內部建立內部控制制度,以此實現內控規范、降低財務風險以及提高經營效率。而企業內部審計是否完善、科學并且是否真的落實到位,是衡量企業財務管理水平的重要指標,也是為企業正常穩定運營發展提供保障的重要手段。本文首先闡述了內部審計在公司治理中的作用與現狀;其次梳理了海南省X集團公司在內部審計方面存在的痛點;最后根據內部審計痛點,提出了針對性的改進措施,希望以此推動內部審計在海南省X集團公司治理中的完善與作用的發揮。

    發文機構:海南凱立中部開發建設股份有限公司 海南澤臣財務顧問咨詢有限公司

    關鍵詞:內部審計內審痛點改進措施

    分類號: F275[經濟管理—企業管理]

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