• 現代商業 · 2020年第24期164-165,共2頁

    淺談財務審計內部控制存在的問題與策略分析

    作者:王曉強

    摘要:隨著我國經濟的發展社會的進步,現代企業制度也在不斷的深入與發展,內部財務審計在企業的經濟管理和財務管理中有著越來越重要的作用。公正、正確的財務審計可以反映企業運營的真實情況,體現企業運營的真實水平,能夠使企業遵守國家的法律法規并且制定企業內部的相關制度,不斷提升企業各方面的能力水平。但是由于多種原因,我國企業在財務審計內部控制上還存在著一些問題,這種問題影響了企業的可持續發展。本文針對財務審計內部控制中存在的不足和問題,進行討論分析,并提出相關的策略,使現代化企業系統化、全面化的穩步發展。

    發文機構:聊城市人民醫院

    關鍵詞:財務審計內部控制問題策略

    分類號: F275[經濟管理—企業管理]

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