• 中國核工業 · 2020年第10期44-45,共2頁

    財務公司健全完善內控評價體系策略

    作者:曹琦琪

    摘要:財務公司內部控制,是指企業集團財務公司通過制定并組織實施的系列制度規章、程序辦法,對公司的各種業務活動的風險進行事前防范、事中控制、事后監督并及時糾正的動態管理過程和控制機制。

    發文機構:中核財務有限責任公司

    關鍵詞:企業集團財務公司事前防范事中控制動態管理過程事后監督制度規章控制機制公司內部控制

    分類號: F27[經濟管理—企業管理]

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